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財務(wù)審計主要審計什么?

36氪企服點(diǎn)評小編
2022-07-11 18:42
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          企業(yè)財務(wù)審計是指審計機(jī)關(guān)按照《中華人民共和國審計法》及其實(shí)施條例和國家企業(yè)財務(wù)審計準(zhǔn)則規(guī)定的程序和方法,對國有企業(yè)(包括國有控股企業(yè))資產(chǎn)、負(fù)債、損益的真實(shí)性、合法性和效益進(jìn)行審計監(jiān)督,對被審計企業(yè)會計報表反映的會計信息進(jìn)行客觀公正的評價,形成審計報告,出具審計意見和決定。下面就由小編為您介紹一下財務(wù)審計主要審計什么?

財務(wù)審計主要審計什么?財務(wù)審計主要審計什么?

1.審計項(xiàng)目的建立和批準(zhǔn)。

      審計項(xiàng)目的設(shè)立是指確定特定的內(nèi)部審計項(xiàng)目,即被審計對象。對于已設(shè)立的審計項(xiàng)目,審計部門應(yīng)當(dāng)在審計實(shí)施前以正式報告的形式報集團(tuán)總裁審批授權(quán)。

2.審計準(zhǔn)備工作。

      審計項(xiàng)目確定后,審計人員開始準(zhǔn)備審計,制定審計計劃。審計準(zhǔn)備工作包括:

(1)初步確定具體的審計目標(biāo)和審計范圍;
(2)研究背景信息;
(3)成立審計小組,確定審計時間;
(4)編制初步審計計劃;
(5)提交計劃審計報告的方式、時間和對象;
(6)發(fā)布審計通知。

3.審計調(diào)查。

       審計調(diào)查階段的工作主要包括:

(1)審計開始前,審計人員應(yīng)當(dāng)與被審計單位負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員召開審計研討會。
(2)審計人員應(yīng)當(dāng)現(xiàn)場觀察被審計單位的經(jīng)營場所、設(shè)備、人員和經(jīng)營情況,對被審計單位的經(jīng)營活動有感性的了解。
(3)對被審計單位提供的現(xiàn)場調(diào)查中獲得的文件進(jìn)行整理和歸檔,并進(jìn)行咨詢和研究。
(4)初步調(diào)查完成后,審計人員應(yīng)編制簡要的初步調(diào)查說明,總結(jié)被審計單位的基本情況和初步調(diào)查的實(shí)施情況。

4.分析程序和符合性測試。

(1)審計人員應(yīng)根據(jù)財務(wù)報表和相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)計算相關(guān)比例和趨勢變化,通過量化方法更好地了解被審計單位的業(yè)務(wù)狀況。

(2)審計人員應(yīng)通過繪制流程圖和編寫描述來描述被審計單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制系統(tǒng)。

5.實(shí)質(zhì)性測試和詳細(xì)調(diào)查。

      基于對內(nèi)部控制的初步評估,采用適當(dāng)?shù)膶徲嫾夹g(shù)對被審計單位的業(yè)務(wù)活動進(jìn)行詳細(xì)檢查和評估。

6.審計結(jié)果和審計建議。

      審計結(jié)果應(yīng)包括事實(shí)、標(biāo)準(zhǔn)和期望、原因和結(jié)果。審計人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體的內(nèi)部控制和相關(guān)的審計發(fā)現(xiàn),提出具體、適當(dāng)?shù)膶徲嫿ㄗh。

7.審計報告。

(1)審計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)審查審計人員的審計工作草案和詳細(xì)收集的相關(guān)證明材料,并對審計人員實(shí)施的相關(guān)審計程序進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督和管理。
(2)在現(xiàn)場工作中,審計人員應(yīng)及時整理和分類審計工作草案及相關(guān)文件、報表、記錄等證據(jù)。
(3)與被審計單位的溝通包括重大事項(xiàng)的溝通和退出會議上的意見。
(4)現(xiàn)場工作結(jié)束后,審計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時編制正式審計報告。正式審計報告是在與被審計單位交換意見和結(jié)果的基礎(chǔ)上正式編制的。
(5)審計部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對審計報告及相關(guān)審計數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)審計,確認(rèn)后正式提交集團(tuán)總裁、審計委員會,并對審計結(jié)果進(jìn)行簡要的口頭報告。

8.后續(xù)審計。

       正式審計報告發(fā)布后,審計部門應(yīng)當(dāng)注意被審計單位對審計結(jié)果的態(tài)度和集團(tuán)總裁處理有關(guān)事項(xiàng)的決定。

9.審計評估。

       審計評價是指審計部門負(fù)責(zé)人對具體審計項(xiàng)目、審計方法、審計程序的實(shí)施和審計目標(biāo)的完成情況的總結(jié)和評價。

10.審計文件。

      完成上述九個步驟后,審計人員應(yīng)整理、裝訂、編號審計數(shù)據(jù),形成由審計部門保存的內(nèi)部審計文件。

      以上是財務(wù)審計過程的簡要介紹。可以說,明確財務(wù)審計過程對促進(jìn)財務(wù)審計工作的順利實(shí)施具有重要意義。因此,企業(yè)和審計機(jī)關(guān)必須重視這項(xiàng)工作,確保雙方共同努力,共同促進(jìn)財務(wù)審計工作的有序發(fā)展!以上內(nèi)容就是小編為您介紹的財務(wù)審計主要審計什么?

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